宇信科技: 宇信科技:2025年度内部控制审计报告 最资讯

2026-03-29 16:48:08 来源:证券之星
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北京宇信科技集团股份有限公司内部控制审计报告信会师报字[2026]第 ZB10092 号          内部控制审计报告                           信会师报字[2026]第 ZB10092 号北京宇信科技集团股份有限公司全体股东:  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称宇信科技)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。  一、 企业对内部控制的责任  按照《企业内部控制基本规范》、                《企业内部控制应用指引》、                            《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宇信科技董事会的责任。  二、 注册会计师的责任  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。  三、 内部控制的固有局限性  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。  四、 财务报告内部控制审计意见             内控审计报告 第 1页   我们认为,宇信科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所          中国注册会计师: (特殊普通合伙)                   中国注册会计师:  中国•上海            2026 年 3 月 26 日               内控审计报告 第 2页
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